|
|
Faktúra |
221000486
|
PC služby
|
120,00 |
s DPH |
|
31.10.2022 |
LIGHTNET |
|
Ozaniaková |
|
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
504011
|
teplo
|
4 341,90 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Biopel, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Strava zamestnanci 1/2025
|
993,60 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020353
|
Odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Inta, s.r.o. |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250200489
|
servis a údržba PC 2/2025
|
147,60 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Lightnet, s.r.o |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250005
|
účtovné služby
|
830,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148093
|
zemný plyn
|
103,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
SPP Bratislava |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
836559957
|
Pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1202501877
|
prenájom tlačiarne a kliky
|
622,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Z+M servis |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
poradenstvo - projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Mgr. Alexandra Mihaldová - Cassien |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000133
|
odznaky do 1. triedy
|
35,20 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0272025
|
revízia el. spotrebičov
|
727,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Casel, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250459
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
353,01 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9551861454
|
Elektrina nedoplatok 2/2025
|
200,75 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
130003059292
|
elektrina 3/2025
|
611,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
SSE |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
Strava- presun dotácie 1/2025
|
2 334,90 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
Jana Ozaniaková |
riaditeľ |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV0096
|
optika - sada + laser
|
608,85 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Škola.sk |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12520201315
|
osvedčenia o predprimárnom vzd. MŠ
|
13,04 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Ševt, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5125000032
|
maľované čítanie MŠ
|
63,70 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
IKAR, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510007
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
337,99 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Bona,sk, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
16.04.2025 |