|
|
Faktúra |
90260360
|
Elektrina mesačná splátka
|
612,00 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
V-ELEKTRA SLOVAKIA, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
538
|
poplatok za komunálny odpad ZŠ 2026
|
80,00 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Obec Povina |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10260772
|
Taniere plytké ŠJ/MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
504011
|
teplo mesačná platba
|
4 120.50 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
Biopel, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10260007
|
účtovné služby, ročné zúčtovanie 3/2026
|
860,00 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20261082
|
Elektrina nedoplatok 3/2026
|
213,49 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
V-ELEKTRA SLOVAKIA, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026030401
|
odber kuchynského odpadu
|
52,28 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Inta, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427252
|
zemný plyn 4/2026
|
51,00 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
SPP |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386168092
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202603126
|
prenájom tlačiarne a kliky 3/2026
|
170,23 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202603463
|
Prenájom interaktívnej zostavy
|
341,94 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260300492
|
servis a údržba PC
|
147,60 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Lightnet, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8385361050
|
Telekomunikačné služby 3/2026
|
41,98 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202602221
|
Tonery ZŠ a ŠJ
|
142,40 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260832
|
Elektrina nedoplatok 2/2026
|
50,06 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
V-ELEKTRA SLOVAKIA, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020400
|
odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Inta, s.r.o. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260004
|
účtovné služby 2/2026
|
570,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Mgr. Martina Donátová |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
504011
|
teplo mesačná platba
|
4 120.50 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Biopel, a.s. |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680342812
|
zemný plyn 3/2026
|
92,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
SPP |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384602652
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Jana Ozaniaková |
Riaditeľka |
12.03.2026 |
12.03.2026 |